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盘锦市残联部门预算说明2018年度部门预算公开说明

                目    录
 
        第一部分    盘锦市残联部门概况
        一、部门主要职责
        二、机构设置情况
        三、部门预算单位构成
        第二部分    盘锦市残联2018年度部门预算报表
        一、2018年度收入支出预算总表
        二、2018年度收入预算表
        三、2018年度支出预算表
        四、2018年度财政拨款收入支出预算表
        五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
        六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
        七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
        八、2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表
        九、2018年度综合预算项目支出表
        第三部分    盘锦市残联2018年度部门预算相关情况说明
        一、2018年部门预算收支情况总体说明
        二、“三公”经费预算安排使用情况说明
        三、机关运行经费预算安排使用情况说明
        四、政府采购安排情况说明
        五、国有资产占用情况说明
        第四部分    名词解释
 
 
        第一部分 盘锦市残联部门概况
        一、部门主要职责
        盘锦市残联成立于1989年2月,属于全额拨款的群团组织,是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。具有“代表、服务、管理”职能。盘锦市残疾人就业服务中心、盘锦市残疾人康复中心、盘锦市辅助器具服务中心为盘锦市残联直属自收自支事业的事业单位。
        二、机构设置情况
        根据本部门主要职责,内设机构如下:办公室、康复部、宣教就业部(维权部)。编制10人,实有人员9人,另有退役士兵6人,退休6人。
        所属二级单位设置如下:盘锦市残疾人就业服务中心,编制20人,实有18人;盘锦市残疾人康复中心,编制7人,实有人员5人;盘锦市残疾人辅助器具服务中心,编制7人,实有人员7人。
        三、部门预算单位构成
        根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号)要求,纳入盘锦市残联 2018年度部门预算编制范围的二级单位包括:
        1. 盘锦市残疾人联合会(本级)
        2. 盘锦市残疾人就业服务中心
        3. 盘锦市残疾人康复中心
        4.盘锦市残疾人辅助器具服务中心
        第二部分 盘锦市残联2018年度部门预算公开报表
        公开01表:2018年度收入支出预算总表
        公开02表:2018年度收入预算表
        公开03表:2018年度支出预算表
        公开04表: 2018年度财政拨款收入支出预算表
        公开05表:2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
        公开06表:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
        公开07表:2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
        公开08表:2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表
        公开09表:2018年度综合预算项目支出表
 
        第三部分  盘锦市残联2018年度部门预算相关情况说明
 
        一、2018年部门预算收支情况总体说明
        根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号)要求:
        1.收入预算1432.76万元。其中,财政拨款1432.76万元,非税收入XXX万元,上级补助收入XXX万元,下级上解收入XXX万元。
        2.支出预算1432.76万元。其中,工资福利支出399.45万元,商品和服务支出1029.14万元,对个人和家庭的补助4.17万元,债务利息及费用支出XXX万元,资本性支出XXX万元,对企业补助XXX万元,对社会保障基金补助XXX万元,其他支出XXX万元。
        3.与2017年度预算比,收入增加1246.91万元,增长670.9%,原因是2018新增加三家事业单位及项目经费收入增加,因此预算收入增加。支出增加1246.91万元,增长670.9%,原因是新增加三家事业单位及项目经费支出增加,因此预算支出也相应增加。
        与2016年度预算相比,财政拨款收入增加1246.91万元,增长670.9%,原因是新增加三家事业单位及项目经费增加,因此财政拨款收入增加。财政拨款支出增加1246.91万元,增长670.9%,原因是新增加三家事业单位及项目经费支出 增加,因此财政拨款支出增加。
        二、“三公”经费预算安排使用情况说明
        2018年度“三公”经费预算支出23万元,其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费XX万元,公务用车购置及运行费23万元(其中公务用车购置费XX万云,公务用车运行费23万元)。
        2018年度“三公”经费预算支出比2017年度增加11.8万元,主要是公务用车运行维护增加11.8万元,原因是市残联机关本级公务用车运行费增加及公务用车运行费定额部分增加。2017年市残联本级无公务用车。
        三、机关运行经费预算安排使用情况说明
        2018年机关运行经费预算安排79.04万元,比2017年预算增加72.64万元,增长1135%,主要原因是2018年将三家直属自收自支事业单位纳入到部门预算中,并且公务费定额部分增加。其中:办公费17.27万元、印刷费8.18万元、水费1.5万元、电费2.62万元、邮电费3.3万元、差旅费9.5万元、会议费2万元、培训费2.45万元、取暖费5.1万元、招待费XX万元、福利费0.2万元、交通费XX万元、其他交通费XX万元、公务用车运行维护费23万元、其他商品和服务支出3.92万元。
        四、政府采购安排情况说明
        根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号),支出预算中政府采购预算XXX万元,政府购买服务预算203万元。
        分项目如下:
        1.残疾人培训费200万元;
        2.网络维护费3万元。
        五、国有资产占用情况说明
        截至2017年12月31日,盘锦市残联部门资产总额1123.37万元,其中,流动资产679.59万元,固定资产443.78万元,在建工程XXX万元,无形资产XXX万元。固定资产中共有房屋面积1364.58平方米,价值273.52万元;共有车辆6辆(一般公务用车4辆,其他用车2辆),价值80.86万元;单价100万元(含)以上的专用设备XX台,价值XXX万元,其他固定资产XX万元。
 
        第四部分 名词解释
 
        1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
        2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
        3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
        6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
        7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
        12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
        14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
        16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
        18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
        19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
        20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
        21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
        22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
        23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
        24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
        25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
        26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
        28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
        29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
        30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
        31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
        32. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
        33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
        35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年度部门预算公开表.xls
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